南谯区银花街道办事处2022年部门预算

    发布时间:2022-01-31 10:04
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    南谯区银花街道办事处2022年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20221
     

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2022年度主要工作任务

    第二部分 2022年部门预算表

    1.南谯区银花街道办事处2022年收支总表

    2.南谯区银花街道办事处2022年收入总表

    3.南谯区银花街道办事处2022年支出总表

    4.南谯区银花街道办事处2022年财政拨款收支总表

    5.南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算支出表

    6.南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

    7.南谯区银花街道办事处2022年政府性基金预算支出表

    8.南谯区银花街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

    9.南谯区银花街道办事处2022年项目支出表

    10.南谯区银花街道办事处2022年政府采购支出表

    11.南谯区银花街道办事处2022年政府购买服务支出表

    第三部分 2022年部门预算情况说明

    1.关于2022年收支总表的说明

    2.关于2022年收入总表的说明

    3.关于2022年支出总表的说明

        4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

    5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

    6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

    7.关于2022年政府性基金支出表的说明

    8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    9.关于2022项目支出表的说明

    10.关于2022政府采购支出表的说明

    11.关于2022政府购买服务支出表的说明

    12.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。  

    (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。  

    (六)加强街道财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好经济统计工作。  

    (七)指导、支持、帮助社区居民委员会的组织制度建设和业务建设,促进民委员会民主自治。

    (八)制定和组织实施辖区内项目建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。  

    (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

    (十)承办区人民政府交办的其它事项

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,南谯区银花街道办事处2022年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    银花街道办事处

    行政单位

    (注:部从预算单位构成看,滁州市南谯区银花街道办事处2022年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算

    三、2022年度主要工作任务

    (一)抓好党建工作以党建为引领,突出政治建设,切实把旗帜鲜明讲政治作为根本要求,尊崇党章、党规,坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;严格党员管理,从按时参加“三会一课”、支部主题党日活动等组织生活抓起,使党员在严格有效管理中找到党员身份、增强党员意识、增强执政本领,使基层党组织切实成为教育党员的学校;紧紧围绕建党一百周年为主题,丰富党员教育等活动,打造特色党建品牌。

    稳抓经济社会稳定工作持续优化营商环境,做好企业帮扶,扶持企业发展,不断吸引优质企业进驻,促进银花街道经济向更高质量发展;注重民生发展,落实民生保障政策;积极探索社会治理新模式,化解信访矛盾,促进社会稳定

    加强干部队伍建设配备好选好各级代表和群众代表,经常加强干部政治思想教育,做好群众所拥护的干部,政令通畅,听话、听指挥、听安排,一切服从上级指挥的干部不断培养和提升干部能力,适应时代发展的需要

    做好疫情防控工作始终保持高昂的抗疫斗志及决心,坚定不移抓好疫情防控工作,落实中央、省、市、区疫情防控政策,积极应对好疫情,精准管控,保护好人民生命财产。

     

     

     

     

     

     

    第二部分 2022年部门预算表

      部门公开表1

               南谯区银花街道办事处2022年收支总表

                                                                              单位:万元

                                      

             

    入 项 目

    预算数

    支出功能分类科目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    199.1 

    一、一般公共服务支出

    512.8 

            其中:上级转移支付收入

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、国防支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    四、公共安全支出

     

            其中:上级转移支付收入

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科学技术支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

           其中:上级转移支付收入

     

    八、社会保障和就业支出

    56.7 

     

     

    九、卫生健康支出

    12 

    四、财政专户管理资金收入

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

    五、单位资金收入

    462.8 

    十二、农林水支出

     

            其中:事业收入

     

    十三、交通运输支出

     

                  事业单位经营收入

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

     

                  上级补助收入

     

    十五、商业服务业等支出

     

                  附属单位上缴收入

     

    十六、金融支出

     

                  其他收入

    462.8 

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    80.4 

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十二、预备费

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、转移性支出

     

     

     

    二十五、债务还本支出

     

     

     

    二十六、债务付息支出

     

     

     

    二十七、债务发行费用支出

     

         

    661.9 

         

     

    上年结转结余

     

    结转下年

     

        一般公共预算

     

        一般公共预算

     

        政府性基金预算

     

        政府性基金预算

     

        国有资本经营预算

     

        国有资本经营预算

     

        财政专户管理资金

     

        财政专户管理资金

     

        单位资金

     

        单位资金

     

          

    661.9 

    支 出  总 计

    661.9 


                                                                                                                        部门公开表2

                                  南谯区银花街道办事处2022年收入总表

                                                                                                                                    单位:万元

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    小计

    事业     收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他   收入

    滁州市南谯区银花街道办事处

    661.9 

    661.9 

    199.1 

     

     

     

    462.8 

     

     

     

     

    462.8 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


                                                                    部门公开表3

                南谯区银花街道办事处2022年支出总表

                                                                                                                                 单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    201

    一般公共服务支出

    512.8

    512.8

     

     

     

     

     20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

    512.8

    512.8

     

     

     

     

      2010301

      行政运行

    512.8

    512.8

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    56.7

    56.7

     

     

     

     

     20805

     行政事业单位养老支出

    56.7

    56.7

     

     

     

     

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    47.8

    47.8

     

     

     

     

      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    8.9

    8.9

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    12.0

    12.0

     

     

     

     

     21011

     行政事业单位医疗

    12.0

    12.0

     

     

     

     

      2101101

      行政单位医疗

    7.6

    7.6

     

     

     

     

      2101103

      公务员医疗补助

    4.4

    4.4

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     21203

     城乡社区公共设施

     

     

     

     

     

     

      2120303

      小城镇基础设施建设

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    80.5

    80.5

     

     

     

     

     22102

     住房改革支出

    80.5

    80.5

     

     

     

     

      2210201

      住房公积金

    63.6

    63.6

     

     

     

     

      2210202

      提租补贴

    16.9

    16.9

     

     

     

     

     

        

    661.9 

    661.9 

     

     

     

     

     

     

                                                                      部门公开表4

            南谯区银花街道办事处2022年财政拨款收支总表

                                                                              单位:万元

         

         

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

    199.1 

    一、本年支出

    199.1 

    (一)一般公共预算拨款

    199.1 

    (一)一般公共服务支出

    144 

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (二)外交支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (三)国防支出

     

     

     

    (四)公共安全支出

     

    二、上年结转

     

    (五)教育支出

     

    (一)一般公共预算拨款

     

    (六)科学技术支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

    (七)文化旅游体育与传媒支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

    (八)社会保障和就业支出

    26.6 

     

     

    (九)卫生健康支出

    12 

     

     

    (十)节能环保支出

     

     

     

    (十一)城乡社区支出

     

     

     

    (十二)农林水支出

     

     

     

    (十三)交通运输支出

     

     

     

    (十四)资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    (十五)商业服务业等支出

     

     

     

    (十六)金融支出

     

     

     

    (十七)援助其他地区支出

     

     

     

    (十八)自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    (十九)住房保障支出

    16.5 

     

     

    (二十)粮油物资储备支出

     

     

     

    (二十一)灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    (二十二)预备费

     

     

     

    (二十三)其他支出

     

     

     

    (二十四)转移性支出

     

     

     

    (二十五)债务还本支出

     

     

     

    (二十六)债务付息支出

     

     

     

    (二十七)债务发行费用支出

     

     

     

    二、年终结转结余

     

     

     

    (一)一般公共预算结转结余

     

     

     

    (二)政府性基金预算结转结余

     

     

     

    (三)国有资本经营预算结转结余

     

     

     

     

     

             

    199.1 

             

    199.1 

     

     

        部门公开表5

     南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算支出表

                                                                              单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用经费

    201

    一般公共服务支出

    144.0

    144.0

    144.0

     

     

     20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

    144.0

    144.0

    144.0

     

     

      2010301

      行政运行

    144.0

    144.0

    144.0

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    26.7

    26.7

    26.7

     

     

     20805

     行政事业单位养老支出

    26.7

    26.7

    26.7

     

     

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    17.8

    17.8

    17.8

     

     

      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

    8.9

    8.9

    8.9

     

     

    210

    卫生健康支出

    12.0

    12.0

    12.0

     

     

     21011

     行政事业单位医疗

    12.0

    12.0

    12.0

     

     

      2101101

      行政单位医疗

    7.6

    7.6

    7.6

     

     

      2101103

      公务员医疗补助

    4.4

    4.4

    4.4

     

     

    212

    城乡社区支出

     

     

     

     

     

     21203

     城乡社区公共设施

     

     

     

     

     

      2120303

      小城镇基础设施建设

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    16.5

    16.5

    16.5

     

     

     22102

     住房改革支出

    16.5

    16.5

    16.5

     

     

      2210201

      住房公积金

    13.6

    13.6

    13.6

     

     

      2210202

      提租补贴

    2.9

    2.9

    2.9

     

     

     

        

    199.1

    199.1

    199.1

     

     

     

     

     

    部门公开表6

     

      南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

                                                                              单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    301

    工资福利支出

    159.6

    159.6

     

     30101

     基本工资

    59.4

    59.4

     

     30102

     津贴补贴

    27.0

    27.0

     

     30103

     奖金

    3.1

    3.1

     

     30107

     绩效工资

    17.3

    17.3

     

     30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

    17.8

    17.8

     

     30109

     职业年金缴费

    8.9

    8.9

     

     30110

     职工基本医疗保险缴费

    7.6

    7.6

     

     30111

     公务员医疗补助缴费

    4.4

    4.4

     

     30112

     其他社会保障缴费

    0.4

    0.4

     

     30113

     住房公积金

    13.6

    13.6

     

    302

    商品和服务支出

    9.1

    9.1

     

     30228

     工会经费

    1.0

    1.0

     

     30229

     福利费

    0.1

    0.1

     

     30239

     其他交通费用

    8.0

    8.0

     

    303

    对个人和家庭的补助

    30.5

    30.5

     

     30309

     奖励金

     

     

     

     30399

     其他对个人和家庭的补助支出

    30.5

    30.5

     

     

    199.1

    199.1

     

     

     

     

     

     

                                                                  部门公开表7

      南谯区银花街道办事处2022年政府性基金预算支出表

                                                                              单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

     

     

     

    (注:南谯区银花街道办事处没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      部门公开表8

     

     南谯区银花街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

    单位:万元

    功能分类科目

    国有资本经营预算拨款支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:南谯区银花街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

     


                          部门公开表9

    南谯区银花街道办事处2022年项目支出表

                                                                                                                                    单位:万元

    类型

    项目名称

    项目单位

    合计

    本年财政拨款

    财政拨款结转结余

    财政专户管理资金

    单位

    资金

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (注:南谯区银花街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。)

     

     


           部门公开表10

    南谯区2022年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

    项目名称

    政府采购品目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    空调机

    0.8

     

     

     

     

    0.8

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    木质柜类

    0.5

     

     

     

     

    0.5

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    其他办公设备

    0.4

     

     

     

     

    0.4

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    其他生活用电器

    1.5

     

     

     

     

    1.5

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    碎纸机

    0.2

     

     

     

     

    0.2

    滁州市南谯区银花街道办事处_综合定额(行政)

    台式计算机

    1.2

     

     

     

     

    1.2

     

     

    4.6

     

     

     

     

    4.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

                                                                                                                                                             部门公开表11

      南谯区银花街道办事处2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                        单位:万元

    项目名称

    一级目录名称

    二级目录名称

    三级目录名称

    政府购买服务内容

    购买数量

    购买金额

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (注:南谯区银花街道办事处没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。)

     

     

     

     

    第三部分 2022年部门预算情况说明

     

    、关于2022年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,南谯区银花街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区银花街道办事处2022年收支总预算661.9万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、单位资金收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    、关于2022年收入总表的说明

    南谯区银花街道办事处2022年收入预算661.9元,其中:本年收入661.9万元,上年结转结余0万元。本年收入661.9万元,主要包括一般公共预算拨款收入199.1万元,占30%,比2021年预算增加71.3万元,增长55.8%,增长原因主要是人员调入增加人员经费单位资金收入462.8万元70%,比2021年预算减少52.7万元,下降10.2%,下降原因主要是社区换届选举后收到的社区经费收入核减

    、关于2022年支出总表的说明

    南谯区银花街道办事处2022年支出预算661.9万元,比2021年预算增加18.6万元,增长2.8%,增长原因主要是民兵训练保障等支出增加。其中,基本支出661.9万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

    、关于2022年财政拨款收支总表的说明

    南谯区银花街道办事处年财政拨款收支预算199.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款199.1万元按资金年度分为:本年财政拨款收入199.1万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出144万元,占72.3%;社会保障和就业支出26.6万元,占13.4%;卫生健康支出12万元,占6%;住房保障支出16.5万元,占8.3%

    、关于2022年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算支出规模变化情况。

    南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算支出199.1万元,比2021年预算增加71.3万元,增长55.8%,主要原因:编制及工资关系理顺后,从其他单位调入人员增加,人员经费增加

    (二)一般公共预算支出结构情况。

    一般公共服务支出144万元,占72.3%;社会保障和就业支出26.6万元,占13.4%;卫生健康支出12万元,占6%;住房保障支出16.5万元,占8.3%

       (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算144万元,比2021年预算增加42万元,增长41.1%,增长原因主要是人员调入增加,人员经费增加

    2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算16.5万元,比2021年预算增加7.9万元,增长108%,增长原因主要是人员增加,财政保障住房公积金支出增加

    、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

    南谯区银花街道办事处2022年一般公共预算基本支出199.1万元,其中人员经费199.1万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

    、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

    南谯区银花街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

    南谯区银花街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2022年项目支出表的说明

    南谯区银花街道办事处2022没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

    十、关于2022年政府采购支出表的说明

    南谯区银花街道办事处2022年预算安排政府采购支出4.6万元,比2021年预算增加2.78万元,增长152.7%,增长原因主要是增加部分办公设备采购。其中,单位资金安排4.6万元,占100%。

    十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

    南谯区银花街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

    )机关(单位)运行经费

    南谯区银花街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年增加0万元持平原因是财政不拨款保障我单位的机关运行经费

    )政府采购情况。

    南谯区银花街道2022年各单位政府采购预算总额4.6万元。其中:政府采购货物预算4.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至20211231南谯区银花街道办事处共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元

    (五)绩效目标设置情况。

    2022年,南谯区银花街道办事处无项目支出,无项目绩效目标管理

     

    第四部分 名词解释

     

        一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

        七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

        八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

        十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (注:行政单位表述为“机关运行经费”,事业单位表述为“单位运行经费”;若部门所属单位行政、事业单位均包含,表述为机关(单位)运行经费)

    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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